به گزارش ذرهبین بورس، مجمع عمومی عادی شرکت سیمان فارس در روز جاری با حضور ۹۲درصدی سهامداران برگزار شد.
از جمله نکات مطرح شده در این مجمع عبارتند از: شرکت سیمان فارس ۱۳درصد تولید سیمان استان فارس را در اختیار دارد که معادل ۵ میلیون تن خواهد بود.
در سال مالی گذشته توانستیم ۵۸۰هزار تن کلینکر و ۶۵۰هزار تن سیمان تولید کنیم.
افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای برق و گاز بزرگترین چالش تولیدکنندگان سیمان به شمار می رود.
هزینههای “سفانو” ۳۸درصد و حاشیه سود خالص ۴۷درصد رشد را به ثبت رساندند.
نرخ فروش سیمان یک میلیون و ۳۱۲هزار تومان در سال گذشته بوده و حدود ۳۲درصد رشد قیمتی داشته است. چشمانداز شرکت، انتقال آن به منطقه خرامه در سال ۱۴۰۵ است. ۴.۵درصد سهامداران شرکت حقیقی هستند. ظرفیت کشور در تولید سیمان حدود ۷۲ میلیون تن در سال است.
دلیل پروژه انتقال کارخانه به منطقه خرامه قرار گرفتن در بافت شهری و قدیمی بودن ماشینآلات است. ۶۰۰ میلیارد هزینه خرید ماشینآلات جدید شرکت بوده و تاکنون، مجموعاً ۱۰۸۷ میلیارد تومان هزینه شده است
برنامه های آتی شرکت: آغاز فاز تولید کلینکر در پایان نیمه اول سال آینده خواهد بود. به عبارت دیگر با دو ماه تأخیر وارد فاز تولید سیمان خواهیم شد. موضوع انرژی خورشیدی و دیزل ژنراتور در کارخانه جدید، اجرایی می شود.کارخانه در فاز اول ۴۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد. . ظرفیت کارخانه سالانه یک میلیون تن و روزانه ۳ هزار تن است.دو میلیون لیتر مازوت ذخیره داریم
شرکت نتوانست در سال گذشته افزایش سرمایه انجام دهد. شرکت به دنبال سند تکبرگ است تا سازمان بورس نیز متقاعد شود. اسناد شرکت باید از سفارس به نام سفار شود و برای این منظور باید نقشه UTM مشخص شده تا حدود آن مشخص و سند تک برگ صادر شود.
درصورت افزایش سرمایه، شرکت از محل مطالبات و نیز از محل زمين، پس از تعيين تکلیف سند انجام می شود. کارخانه در فاز اول ۴۷درصد و در کل ۳۸.۵درصد پیشرفت داشته است. معادن در شعاع ۴ تا ۵ کیلومتری کارخانه جدید قرار دارند. ظرفیت کارخانه سالانه حدود یک میلیون تن در سال و سه هزار تن در روز است. دو میلیون لیتر مازوت ذخیره داریم. در سال گذشته هزینه حمل ۲۲۰۰ تومان بود که ۲۲۰ تومان مربوط به حمل مازوت بوده است.
در پایان مجمع، تقسیم سود ۷۰درصدی معادل ۱۶۵۰ ریال به تصویب رسید.
در سال مالی گذشته توانستیم ۵۸۰هزار تن کلینکر و ۶۵۰هزار تن سیمان تولید کنیم.
افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای برق و گاز بزرگترین چالش تولیدکنندگان سیمان به شمار می رود.
هزینههای “سفانو” ۳۸درصد و حاشیه سود خالص ۴۷درصد رشد را به ثبت رساندند.
نرخ فروش سیمان یک میلیون و ۳۱۲هزار تومان در سال گذشته بوده و حدود ۳۲درصد رشد قیمتی داشته است. چشمانداز شرکت، انتقال آن به منطقه خرامه در سال ۱۴۰۵ است. ۴.۵درصد سهامداران شرکت حقیقی هستند. ظرفیت کشور در تولید سیمان حدود ۷۲ میلیون تن در سال است.
دلیل پروژه انتقال کارخانه به منطقه خرامه قرار گرفتن در بافت شهری و قدیمی بودن ماشینآلات است. ۶۰۰ میلیارد هزینه خرید ماشینآلات جدید شرکت بوده و تاکنون، مجموعاً ۱۰۸۷ میلیارد تومان هزینه شده است
برنامه های آتی شرکت: آغاز فاز تولید کلینکر در پایان نیمه اول سال آینده خواهد بود. به عبارت دیگر با دو ماه تأخیر وارد فاز تولید سیمان خواهیم شد. موضوع انرژی خورشیدی و دیزل ژنراتور در کارخانه جدید، اجرایی می شود.کارخانه در فاز اول ۴۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد. . ظرفیت کارخانه سالانه یک میلیون تن و روزانه ۳ هزار تن است.دو میلیون لیتر مازوت ذخیره داریم
شرکت نتوانست در سال گذشته افزایش سرمایه انجام دهد. شرکت به دنبال سند تکبرگ است تا سازمان بورس نیز متقاعد شود. اسناد شرکت باید از سفارس به نام سفار شود و برای این منظور باید نقشه UTM مشخص شده تا حدود آن مشخص و سند تک برگ صادر شود.
درصورت افزایش سرمایه، شرکت از محل مطالبات و نیز از محل زمين، پس از تعيين تکلیف سند انجام می شود. کارخانه در فاز اول ۴۷درصد و در کل ۳۸.۵درصد پیشرفت داشته است. معادن در شعاع ۴ تا ۵ کیلومتری کارخانه جدید قرار دارند. ظرفیت کارخانه سالانه حدود یک میلیون تن در سال و سه هزار تن در روز است. دو میلیون لیتر مازوت ذخیره داریم. در سال گذشته هزینه حمل ۲۲۰۰ تومان بود که ۲۲۰ تومان مربوط به حمل مازوت بوده است.
در پایان مجمع، تقسیم سود ۷۰درصدی معادل ۱۶۵۰ ریال به تصویب رسید.
















